淮南日報社2017年部門決算
2018年7月
目 錄
第一部分 淮南日報社概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 淮南日報社2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 淮南日報社2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
淮南日報社2017年部門決算情況
第一部分 淮南日報社概況
一、部門職責
淮南日報社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位,承擔《淮南日報》、《淮河早報》、《淮南網》新聞宣傳、出版、發(fā)行、廣告等業(yè)務。
《淮南日報》創(chuàng)刊于1950年,是中共淮南市委機關報,是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地,是市委、市政府和市民信服的權威媒體,擔負著“忠誠當喉舌,真情傳民聲”的重要使命。近年來,報社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,精心組織重大主題、重大活動報道,為實現我市經濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強大的輿論支持。
二、機構設置
從決算單位構成看,日報社2017年度部門決算只有日報社本級決算,無所屬單位。
納入日報社2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
第二部分 淮南日報社2017年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表
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部門:淮南日報社
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金額單位:萬元
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收入
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支出
|
項 目
|
決算數
|
項目
|
決算數
|
欄 次
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一、財政撥款收入
|
224.16
|
一、一般公共服務支出
|
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二、上級補助收入
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二、外交支出
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
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四、經營收入
|
|
四、公共安全支出
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五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
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六、其他收入
|
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六、科學技術支出
|
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七、文化體育與傳媒支出
|
204.16
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
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十二、農林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
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|
十八、國土海洋氣象等支出
|
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十九、住房保障支出
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20
|
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二十、糧油物資儲備支出
|
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二十一、其他支出
|
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|
|
二十二、債務還本支出
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
|
本年收入合計
|
224.16
|
本年支出合計
|
224.16
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結余分配
|
|
年初結轉和結余
|
|
年末結轉和結余
|
|
總計
|
224.16
|
總計
|
224.16
|
|
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|
|
|
收入決算表
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公開02表
|
部門:淮南日報社
|
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金額單位:萬元
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)
收入
|
經營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
欄次
|
合計
|
224.16
|
224.16
|
|
|
|
|
|
2070408
|
文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-出版發(fā)行
|
64
|
64
|
|
|
|
|
|
2070499
|
其他新聞出版廣播影視支出
|
140.16
|
140.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房保障支出-住房公積金
|
20
|
20
|
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支出決算表
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公開03表
|
部門:淮南日報社
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金額單位:萬元
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
224.16
|
84.16
|
140
|
|
|
|
2070408
|
文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-出版發(fā)行
|
64
|
64
|
|
|
|
|
2070499
|
其他新聞出版廣播影視支出
|
140.16
|
0.16
|
140
|
|
|
|
2210201
|
住房保障支出-住房公積金
|
20
|
20
|
|
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財政撥款收入支出決算總表
|
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公開04表
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部門:淮南日報社
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金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項 目
|
決算數
|
項目(按功能分類)
|
決算數
|
一、一般公共預算財政撥款
|
224.16
|
一、一般公共服務支出
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
204.16
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
|
本年收入合計
|
224.16
|
本年支出合計
|
224.16
|
年初財政撥款結轉和結余
|
|
年末財政撥款結轉和結余
|
|
一般公共預算財政撥款
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
|
合計
|
224.16
|
合計
|
224.16
|
|
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|
|
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
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公開05表
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部門:淮南日報社
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金額單位:萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
224.16
|
84.16
|
140
|
224.16
|
84.16
|
140
|
|
|
|
|
|
2070408
|
出版發(fā)行
|
|
|
|
64
|
64
|
|
64
|
64
|
|
|
|
|
|
|
2070499
|
其他新聞出版廣播影視支出
|
|
|
|
140.16
|
0.16
|
140
|
140.16
|
0.16
|
140
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
20
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
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|
|
|
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|
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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公開06表
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部門:
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淮南日報社
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金額單位:萬元
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人員經費
|
公用經費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
|
302
|
商品和服務支出
|
|
310
|
其他資本性支出
|
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|
30101
|
基本工資
|
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30201
|
辦公費
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
|
30202
|
印刷費
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
|
|
30103
|
獎金
|
|
30203
|
咨詢費
|
|
31003
|
專用設備購置
|
|
|
30104
|
其他社會保障繳費
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
31005
|
基礎設施建設
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
|
30205
|
水費
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30206
|
電費
|
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
|
30207
|
郵電費
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
|
30208
|
取暖費
|
|
31009
|
土地補償
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
|
31010
|
安置補助
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
20.16
|
30211
|
差旅費
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
30302
|
退休費
|
|
30213
|
維修(護)費
|
|
31013
|
公務用車購置
|
|
|
30303
|
退職(役)費
|
|
30214
|
租賃費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會議費
|
|
31020
|
產權參股
|
|
|
30305
|
生活補助
|
|
30216
|
培訓費
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30217
|
公務接待費
|
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
|
|
30308
|
助學金
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
30225
|
專用燃料費
|
|
30403
|
財政貼息
|
|
|
30310
|
生產補貼
|
|
30226
|
勞務費
|
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
|
307
|
債務利息支出
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
|
30228
|
工會經費
|
|
30701
|
國內債務付息
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
|
30229
|
福利費
|
|
30707
|
國外債務付息
|
|
|
30314
|
采暖補貼
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物業(yè)服務補貼
|
|
30239
|
其他交通費用
|
|
39906
|
贈與
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
|
64
|
|
|
|
人員經費合計
|
20.16
|
公用經費合計
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
部門:淮南日報社
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元
|
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱(項目)
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮南日報社沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
第三部分 淮南日報社2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計244.16萬元,支出總計244.16萬元。與2016年相比,收、支總計各分別增加100.16萬元,增加69.6%,主要原因是年中根據市財政局調研后,鑒于報社經營困難,補助100萬。
二、收入決算情況說明
本年收入合計224.16萬元,其中:財政撥款收入224.16萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計224.16萬元,其中:基本支出84.16萬元,占37.54%;項目支出140萬元,占62.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計224.16萬元,支出總計224.16萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加100.16萬元,增加69.6%,主要原因是年中根據市財政局調研后,鑒于報社經營困難,補助100萬。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入224.16萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加100.16萬元,增長69.6%。主要原因是年中根據市財政局調研后,鑒于報社經營困難,增加預算100萬。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出224.16萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財政撥款支出增加100.16萬元,增加69.6%。主要原因是年中根據市財政局調研后,鑒于報社經營困難,補助100萬,用于購買新華社稿費支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出224.16萬元,主要用于以下方面:購買新華社稿費支出100萬元,占44.61%;新聞出版及發(fā)行支出104.16萬元,占46.47%;住房保障支出20萬元,占8.92%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度財政撥款支出224.16萬元,其中:項目支出140萬元,基本支出84.16萬。具體情況如下:
1、新聞出版2017年度決算64萬元,主要用于報社新聞出版支出。
2、“對個人和家庭的補助支出”2017年度決算20.16萬元,主要用于住房公積金支出及縣級干部年度考核獎勵。
3、購買新華社稿費及出版發(fā)行支出決算140萬元,主要用于支付新華社稿費和發(fā)行使用。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出84.16萬元,其中人員經費20.16萬元,主要包括縣級干部年度考核優(yōu)秀獎勵金0.16萬元,住房公積金20萬元;公用經費64萬元,全部為新聞出版支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
淮南日報社2017年度沒有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2017年度淮南日報社機關運行經費無。
(二)政府采購情況。
2017年度淮南日報社無政府采購支出。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日,淮南日報社共有車輛10輛,其中:一般公務用車3輛、送報車3輛、新聞采訪車4輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備2臺(套)。
(四)關于2017年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,淮南日報社組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共1個項目,涉及資金40萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,該項目達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
七、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
淮南日報社2017年一般公共預算財政
撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項 目
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預 算 數
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決 算 數
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合 計
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0
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0
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因公出國(境)費
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0
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公務接待費
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0
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公務用車購置及運行費
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其中:公務用車運行維護費
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0
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公務用車購置
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0
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二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
淮南日報社2017年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算為0萬元,全年未發(fā)生“三公經費”支出。
(一)因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度決算0萬元持平。該項經費根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標準安排。經費使用嚴格按照《淮南市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(淮財行政【2014】65號)等相關規(guī)定執(zhí)行。
(二)公務接待費支出0萬元,與2016年度決算0萬元持平。主要用于接待上級、外市單位業(yè)務指導和工作調研等公務往來支出。經費使用貫徹黨中央“八項規(guī)定”、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、市委市政府有關具體要求,嚴格執(zhí)行《淮南市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(淮財行政【2014】581號)相關規(guī)定。
(三)公務用車購置及運行費支出0萬元, 2017年沒有安排公務用車購置費,無公務用車運行維護費。2017年,淮南日報社開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
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